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Detalhes
| 17/03/2026 | 0000040/2026 | 0000104/2026 | 0000120/2026 | EMPENHA-SE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO THALES BENICIO FERNANDES PENA PARA VIAGEM DE ITABIRA PARA RIO VERMELHO PARA JUNTO COM A SUPERVISÃO DE FROTA E NEP | THALES BENICIO FERNANDES PENA | ***.611.726-** | R$ 150,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) |
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Detalhes
| 12/03/2026 | 0000046/2026 | 0000110/2026 | 0000126/2026 | EMPENHA-SE O VALOR PARA DIARIA DO FUNCIONARIO ANGELICA LOPES LIMA CONTROLE INTERNO PARA A VIAGEM DE BARAO DE COCAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE BASE | ANGELICA LOPES LIMA | ***.981.366-** | R$ 150,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) |
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Detalhes
| 10/03/2026 | 0000045/2026 | 0000109/2026 | 0000125/2026 | EMPENHA-SE O VALOR DE DIARIA PARA A FUNCIONARIA ANGELICA LOPES LIMA , CONTROLE INTERNO PARA A CIDADE DE JOAO MONLEVADE PARA FISCALIZAÇÃO DA BASE | ANGELICA LOPES LIMA | ***.981.366-** | R$ 150,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) |
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Detalhes
| 10/03/2026 | 0000041/2026 | 0000105/2026 | 0000121/2026 | EMPENHA SE A DIARIA PARA VIAGEM DO FUNCIONARIO NEOMAR JOSE ALVES SUPERVISOR DE FROTAS DE ITABIRA PARA BARAO DE COCAIS NO DIA 10/03/2026 PARA REALIZAÇÃO DE PLANTAO NA CIDADE DE BARÃO DE COCAIS | NEOMAR JOSE ALVES | ***.373.746-** | R$ 150,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) |
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Detalhes
| 10/03/2026 | 0000042/2026 | 0000106/2026 | 0000122/2026 | EMPENHA-SE O VALOR PARA DIARIA DO FUNCIONARIO THALES BENICIO FERNANDES PENA CONDUTOR OPERACIONAL PARA A CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO PRATA NO DIA 11/03/2026 PARA ENTREGA DE INSUMOS, OXIGENIO E SUBSTITUIÇÃO DE AMBULANCIA EM JOÃO MONLEVADE. | THALES BENICIO FERNANDES PENA | ***.611.726-** | R$ 150,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) |
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Detalhes
| 10/03/2026 | 0000018/2025 | 0000077/2026 | 0000110/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASES MEDICINAIS, SENDO OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO EM CILINDROS COM VÁLVULA E FLUXÔMETRO, EM REGIME DE COMODATO. | AGAS GASES LTDA | 04.680.175/0001-48 | R$ 900,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) |
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Detalhes
| 10/03/2026 | 0000018/2025 | 0000077/2026 | 0000109/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASES MEDICINAIS, SENDO OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO EM CILINDROS COM VÁLVULA E FLUXÔMETRO, EM REGIME DE COMODATO. | AGAS GASES LTDA | 04.680.175/0001-48 | R$ 2.121,07 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) |
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Detalhes
| 09/03/2026 | 0000018/2025 | 0000098/2026 | 0000117/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASES MEDICINAIS, SENDO OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO EM CILINDROS COM VÁLVULA E FLUXÔMETRO, EM REGIME DE COMODATO. REF. A RECARGA DE CILINDROS EM FEVEREIRO E MARÇO. | AGAS GASES LTDA | 04.680.175/0001-48 | R$ 2.190,30 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) |
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Detalhes
| 09/03/2026 | 0000029/2025 | 0000102/2026 | 0000119/2026 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO. | PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 37.920.081/0001-58 | R$ 3.074,85 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) |
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Detalhes
| 09/03/2026 | 0000045/2025 | 0000076/2026 | 0000106/2026 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO INTEGRADA DE FROTAS, ABRANGENDO RASTREAMENTO VEICULAR, CONTROLE DE ABASTECIMENTO, INTERMEDIAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA. | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | 09.179.444/0001-00 | R$ 25.733,07 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) |